WARSZTATY KSEF 2.0 (WYSTAWIANIE TESTOWYCH FAKTUR) - FAKTURY USTRUKTURYZOWANE W 2026 R. - ZASTOSOWANIE SYSTEMU, PRZYKŁADY I ĆWICZENIA W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ - szkolenie online.
Cena - 590 zł (usluga bez podatku VAT - Podstawa zwolnienia z podatku VAT : Art. 113 ust 1 ustawy o VAT)
- Nieduża grupa - do 12 osób.
- Szkolenia online w czasie rzeczywistym - możliwość zadawania pytań trenerowi.
- Nie jest wymagane instalowanie żadnego oprogramowania - połączenie z poziomu przeglądarki.
- Należy posiadać tylko głośniki. Nie wymaga się posiadania mikrofonu i kamerki internetowej, ale warto mieć te urządzenia, aby w pełni uczestniczyć w szkoleniu.
Wszyscy podatnicy podatku VAT od 1.02.2026 r. lub od 1.04.2026 r. zobowiązani są stosować faktury ustrukturyzowane oraz ostateczną wersję systemu KSeF 2.0 (z nielicznymi wyjątkami), a tym samym największa rewolucja dotycząca nowego sposobu dokumentowania obrotu gospodarczego na potrzeby VAT staje się faktem. >>>
Wejście w życie systemu KSeF 2.0 powoduje istotne zmiany w wielu różnych obszarach w działalności wszystkich przedsiębiorców. Wdrożenie systemu KSeF 2.0 może okazać się skomplikowanym oraz czasochłonnym procesem również pod względem technicznym, ale jednocześnie jest to niepowtarzalna okazja do wdrożenia pełnej cyfryzacji podmiotów gospodarczych, a także do poprawienia, usprawnienia, uzyskania lepszej efektywności oraz optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej.KSeF 2.0 obejmuje wszystkie podstawowe transakcje gospodarcze na gruncie podatku VAT (krajowe, międzynarodowe, towarowe, usługowe) oraz ich korekty. Tworząc ostateczną wersję systemu KSeF 2.0 ustawodawca uwzględnił główne postulaty przedsiębiorców oraz wprowadził takie rozwiązania, które wydają się możliwe do zastosowania we wszystkich stanach faktycznych.Podatnicy nie unikną jednak analizy wprowadzonych nowych obowiązków oraz ostatecznego stanu prawnego. Konieczne jest również dokonanie weryfikacji używanych systemów przez podatników oraz podjęcie wszelkich działań mających na celu prawidłowe wdrożenie systemu KSeF 2.0, w tym, mapowanie danych z systemów, przygotowanie zmian w procesach, procedurach, umowach z kontrahentami i biurem rachunkowym oraz w regulaminach, a przeprowadzenie testów całego systemu, aby potwierdzić jego prawidłowe funkcjonowanie w toku działalności każdego podatnika podatku VAT.
Zapraszamy Państwa do udziału w specjalnym, dedykowanym wykładzie on-line, którego celem jest przedstawienie ostatecznej nowelizacji, przykładów, ćwiczeń oraz praktyki stosowania systemu KSeF 2.0, a także rozwiązań różnych problemów mogących wystąpić (występujących) nie tylko w toku wdrażania systemu, ale również związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem.
Adresaci:
Kadra zarządzająca, przedsiębiorcy oraz ich pełnomocnicy, doradcy podatkowi, menadżerowie, główni księgowi, pracownicy działów prawnych oraz księgowych, osoby wdrażające system, współpracujące oraz odpowiedzialne za wdrożenie systemu, właściciele oraz pracownicy biur rachunkowych.
Trener: Piotr Kostrzewski - notka trenerska >>>
Piotr Kostrzewski, prawnik, doradca podatkowy, od wielu lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego (www.pkostrzewski.pl). Posiada ponad 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne, realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów oraz uczestniczył w wielu postępowaniach w zakresie cen transferowych.Specjalizacja – reprezentacja podatników w postępowaniach sądowo – administracyjnych przed NSA i WSA, w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe oraz organy kontroli celno – skarbowej, dokumentacje cen transferowych, opinie prawne, audyty oraz optymalizacje podatkowe.Autor publikacji książkowych: „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” (e-book – portal podatki.biz), „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Wszechnica Podatkowa) oraz „Jak przygotować się do kontroli podatkowej i skarbowej” (Wydawnictwo Ekspert Księgowy). Prowadzi wykłady i seminaria z najciekawszych zagadnień z zakresu prawa podatkowego. Realizuje wykłady oraz seminaria podatkowe dotyczące najbardziej problematycznych zagadnień z zakresu materialnego prawa podatkowego, procedury podatkowej oraz sądowo – administracyjnej, dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, portalu podatki.biz oraz podmiotów prywatnych. Autor licznych publikacji prawno – podatkowych i filmów szkoleniowych (podatki.biz, Gazeta Rzeczpospolita, Ekspert Księgowy). Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy oraz w Toruniu.
- Faktura ustrukturyzowana.
- System KSeF 2.0 oraz daty wejścia w życie.
- Zasady funkcjonowania systemu.
- Pojęcie faktury ustrukturyzowanej.
- Numer referencyjny KSeF 2.0.
- Data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej – konsekwencje prawne.
- Autentyczność, integralność treści oraz czytelność faktur ustrukturyzowanych.
- Zdarzenia objęte KSeF 2.0 oraz rodzaje faktur wystawianych w systemie.
- Dokumenty poza systemem KSeF 2.0.
- Archiwizacja faktur w KSeF 2.0.
- Wyłączenia od stosowania obowiązkowego systemu KSeF 2.0.
- Zakres obowiązkowego stosowania systemu KSeF 2.0.
- Okres przejściowy dla wybranych kategorii transakcji.
- Status stron transakcji.
- Rodzaje wyłączonych transakcji.
- Wyłączenia dla transakcji na mocy rozporządzenia wykonawczego.
- Moduł certyfikatów i uprawnień w KSeF 2.0.
- Podmioty i osoby uprawnione.
- Rodzaje uprawnień.
- Sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z systemu.
- Sposoby uwierzytelniania i logowania do systemu.
- Dodanie administratora.
- Nadanie uprawnień (osobie fizycznej, dla wybranego klienta, dla wszystkich klientów, do wystawiania i przeglądania faktur, odbieranie uprawnień).
- Podstawowe tryby stosowania systemu KSeF 2.0.
- Tryb on-line.
- Tryb OFFLINE24.
- Wizualizacja faktury.
- Tryby specjalne – niedostępność systemu oraz awarie KSeF 2.0.
- Tryb ofline. (niedostępność KSeF)
- Tryb awaryjny.
- Awaria całkowita.
- Schema FA (3) – elementy faktury ustrukturyzowanej
- Budowa struktury logicznej FA(3) – schemat główny wzoru FA(3) – nagłówek, podmiot 1, podmiot 2, podmiot 3, podmiot upoważniony, FA i stopka.
- Ogólne założenia dotyczące formatu pół.
- Wybrane elementy schemy (rozliczenie, płatność, warunki transakcji).
- Kody GTU, oznaczenia TP i FP.
- Nieobowiązkowe elementy na fakturze.
- oznaczanie płatności za faktury.
- Identyfikator zbiorczy.
- Pozostałe struktury logiczne.
- Zmiany w nowej strukturze FA (3) do FA (2).
- Wystawienie faktury ustrukturyzowanej – środowisko testowe.
- Korekty faktur w obowiązkowym systemie KSeF.
- Zasady wystawiania korekt.
- Doprecyzowanie momentu. rozpoznania korekt.
- Uproszczenie momentu. rozpoznania korekt u nabywców.
- Korekty faktur – awaria KSeF.
- Brak możliwości anulowania faktury ustrukturyzowanej.
- Praktyka systemu KSeF 2.0.
- Wystawienie faktury, a obowiązek podatkowy.
- KSeF 2.0, a podatnicy zagraniczni.
- Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.
- Odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych poza KSeF 2.0.
- Odbiór faktur w systemie KSeF 2.0.
- Samofakturowanie.
- Udostępnianie faktur w sposób uzgodniony z nabywcą oraz anonimowy dostęp do faktury.
- Zasada samoidentyfikacji nabywcy.
- Kody weryfikujące QR.
- Certyfikaty wystawcy faktur.
- Preferencje podatników.
- Odroczenie sankcji do 1.01.2027 r.
- Porównanie trybów wystawiania faktur w systemie KSeF 2.0.
- Wdrożenie systemu KSeF 2.0 – etapy, wskazówki, rekomendacje.
- sesja pytań i odpowiedzi
Program wykładu stanowi wyłączną własność autora i chroniony jest prawami autorskimi wyrażonymi w ustawie dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2025 r., poz. 24). Wszelkie prawa zastrzeżone.
9.00 – 10.30 blok szkoleniowy
10.30 – 10.45 przerwa
10.45 – 12.15 blok szkoleniowy
12.15 – 12.30 przerwa
12.30 – 13.30 blok szkoleniowy
13.30 – 13.45 przerwa
od 13.45 – sesja pytań i odpowiedzi.
Zapewniamy obszerne materiały szkoleniowe.
> Stabilny dostęp do Internetu.
> Prędkość łącza (pobieranie/przesyłanie) – min. 2 Mbps.
> Komputer z systemem Windows (7,8,10,11) wyposażony w kamerkę internetową i mikrofon.
> Przeglądarka internetowa.